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市投控集團(tuán)召開2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計業(yè)務(wù)研討交流會

閱讀次數(shù):6092?|?信息來源:審計考核部?|?發(fā)布時間:2023-12-29

為進(jìn)一步提高集團(tuán)公司內(nèi)部審計人員履職能力,更好發(fā)揮內(nèi)部審計促改革、助發(fā)展作用,12月28日下午,集團(tuán)公司組織召開2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計業(yè)務(wù)研討交流會。

本次審計由集團(tuán)公司審計部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任項目審計組長,各二級集團(tuán)審計部門負(fù)責(zé)人交叉擔(dān)任項目主審。會上,組長及主審分別就本輪10名企業(yè)負(fù)責(zé)人,涉及16家企業(yè)的審計報告初稿及取證資料認(rèn)真審核,逐一發(fā)表意見,與會審計組人員之間進(jìn)行了充分溝通交流。

會議要求,一要提高審計報告質(zhì)量。要按照《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》《第3204 號內(nèi)部審計實務(wù)指南——經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》等制度規(guī)定的審計程序、審計內(nèi)容等規(guī)范審計。審計評價客觀真實、定性準(zhǔn)確、描述清晰。二要完善審計檔案資料,包括但不限于審計方案、審計通知書、被審計對象述職報告、年度工作總結(jié)、綜合專題匯報材料、考核目標(biāo)責(zé)任書、規(guī)章制度、“三重一大”決策事項、招投標(biāo)采購等資料。取證單主審要審核簽字。三要提高審計工作效率。審計組內(nèi)部要相互交流學(xué)習(xí),要講究審計方式方法,加強(qiáng)與被審計單位之間的溝通交流。要創(chuàng)新工作方式方法,拓寬相關(guān)信息來源渠道,及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題線索。四審計人員要堅持原則。依法審計,堅持原則,是對審計人員的政治要求。審計人員在具體實施每項審計任務(wù)時,一定要按照國家的法律、法規(guī)和審計程序辦事,對問題的處理,要堅持以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。五審計人員要廉潔自律。審計人員一定要自覺遵守各項廉政規(guī)定,嚴(yán)守工作紀(jì)律,自覺遵守職業(yè)道德,強(qiáng)化職業(yè)責(zé)任和審計服務(wù)意識,保證審計的獨(dú)立性及公平公正的立場。

 通過這次交流,促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)部審計人員的工作協(xié)同,提供了一個知識共享與更新的平臺,有助于提高內(nèi)部審計工作效率和質(zhì)量,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部審計工作的標(biāo)椎化和規(guī)范化,進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部審計隊伍建設(shè),做到知識傳遞、協(xié)作增強(qiáng)、效能提升、規(guī)范統(tǒng)一、職業(yè)發(fā)展和反饋改進(jìn),推動集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作職能的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化。